本网讯 7月4日,中国大唐集团有限公司南京审计中心召开2023年第二次审计工作协调会,传达学习集团公司党组审计委员会第二次会议精神,贯彻落实集团公司审计工作部署要求,通报区域内各公司内部审计工作质量建设、审计整改、责任追究、项目后评价等工作开展情况,谋划推进迎接国家审计准备工作。
今年以来,南京审计中心严格督查督办,对审计查出问题整改情况进行动态跟踪、“清单式”管理,向6家区域公司发出了审计整改提示函和审计问题整改提示清单;严格执行“一改一销,不改不销”要求,逐项逐条对账销号,对未达到整改要求、未取得实质效果的问题,严把整改关口。
南京审计中心立足服务职能,精准掌握区域二级公司审计工作开展质量和审计问题整改情况,加大沟通力度,派出3个工作组赴7家区域公司进行现场督导,加强整改指导,协助提出整改建议,督促被审计单位“立行立改”。对于整改难度较大的问题,南京审计中心帮助被审计单位分析原因,协调联系主管部门,协力破解整改中的“老大难”问题,推进审计查出问题全面、彻底整改到位。